Sistema principal de controle de documentos.
Este módulo tem como objetivo organizar, controlar, divulgar, monitorar, acessar e atribuir responsabilidades sobre todos os arquivos* referentes ao Sistema de Gestão, no qual é possível Gerenciar Processos de Linha/Suporte, Procedimentos, Instruções, Requisitos do Processo, Atas de Reuniões, Mapeamento do Sistema de Gestão entre outros.
*Estes procedem de aplicativos externos :Editores de texto,
Planilhas de cálculo, Apresentações, entre outros
Recursos
- Gestão por Processo
- Fluxo macro da interação de processos
- Processo de Principal ( Linha)
- Processo Suporte ( Apoio ) :
- Distribuição e controle de documentos e registros do sistema de gestão.(Gestão a Vista)
- Manual da Qualidade;
- Política da Qualidade;
- Missão e Visão da empresa;
- Organograma da Empresa;
- Divulgação de Indicadores;
- Objetivos e Metas;
- Comunicação Interna;
- Melhoria Contínua entre outros relacionados.
- Gerenciamento e Controle dos documentos e registros por Processos :
- Procedimentos.
- Instruções.
- Requisitos do Processo.
- Atas de Reuniões.
- Compartilhamento de documentos.
- Cadastro de Equipes.
- Sistema de Login com perfil de usuário.
- Formulário de Controle de revalidação de documentos (Pendências).
- Relatórios:
- Lista de distribuição de documentos físicos - Registro de Alterações nos documentos - Pendências de fechamento por setor
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Planejamento e Controle de Auditorias Internas
Este módulo tem por objetivo Planejar e Controlar auditorias internas, conforme normas NBR ISO 19011, da seguinte forma:
- Programação de Auditorias ( NBR ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 14001 e OHSAS 180010);
- Plano de Auditoria ;
- Relatório de Auditoria.
Recursos
- Cronograma com Status para as Auditorias estando em andamento, prevista, concluídas e atrasadas
- Gráfico de acompanhamento com porcentagem de concluído.
- Formulários e Relatórios:
- Plano de Auditoria.
- Cronograma das Atividades
- Relatório de auditoria com a conclusão e entrada da quantidade de
não-conformidades.
- Encaminhamento dos relatórios via e-mail aos donos de processos
Snapshot
Controle de Ações Corretivas / Preventivas
Este Modulo tem por objetivo emitir e controlar as ações corretivas e preventivas.
As ações corretivas e preventivas podem ser classificadas por não – conformidades oriundas de reclamações de Clientes, de processos e Auditorias Internas.
Recursos
-
Gerencia ações Corretivas e Preventivas na:
- Identificação da Ação;
- Descrição da não-conformidade;
- Ação imediata;
- Causa;
- Ação Corretiva/Preventiva;
- Poka–yoke;
- Impacto da ação corretiva;
- Verificação da implementação da ação;
- Verificação da efetividade da ação;
- Gera arquivos *.pdf de todos os relatórios para envio
- Controle das ações com status
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Planejamento Avançado da Qualidade (APQP)
Este módulo tem por objetivo atender ao requisito 7.1 Planejamento da Qualidade de produtos, bem como o requisito 7.3 Projeto e Desenvolvimento de Produto, conforme a Norma NBR ISO 9001.
Recursos
- Cadastro de Clientes.
- Cadastros de Produtos.
- Equipes.
-
Adiciona e controle atividades das 5 fases do APQP :
- Planejamento e definir programa;
- Projeto do Produto;
- Projeto do Processo;
- Validação
- Retroalimentação / Melhoria
- Adiciona arquivos anexos nas atividades das 5 fases.
- Gera relatório completo e por fases.
- Gera lista de verificação por atividades.
- Gera gráfico de gantt por fase.
- Gera arquivos *.pdf de todos os relatórios.
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Controle de calibração de equipamentos de medição e ensaios.
Este módulo tem como objetivo controlar toda a calibração dos equipamentos de medição e ensaios visando atender procedimentos e uma organização de forma simples e rápida quando solicitado.
Recursos
- Cadastro de famílias.
- Cadastro de Empresas de serviço de calibrações.
- Cadastro de especificações dos equipamentos.
- Cadastro de marcas de equipamentos.
- Cadastro de erro máximo permissível por família.
- Formulário de pendências de calibrações vencidas.
- Status dos equipamentos.
- Gera e envia automaticamente arquivos *.pdf por e-mail.
- Controle de Calibração Interna:
- Anexos de arquivos externos (doc, excel, pdf, etc.)
- Calcula o Erro Sistemático;
- Coluna para digitar Incerteza de Medição;
- Sistema de Aprovação/Reprovação.
- Controle de Calibração Externa
- Datas da próxima calibração;
- Status da calibração;
- Histórico de calibração com anexo de arquivos externos;
- Cadastro de manutenção dos equipamentos.
- Relatórios:
- Calibração por Família;
- Lista mestra de equipamentos, por empresa, por setor, por status e próximas calibrações;
- Erro máximo permissível;
- Histórico de manutenções;
- Histórico de calibrações.
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